はじめに

本マニュアルでは、当システムの経費精算申請の利用者向けに、経費精算申請機能と経理担当者機能に関する操作を説明します。
社員選択やファイルの添付など当システムの共通操作については、ユーザーズマニュアル 基本編 を合わせてご参照ください。
また、精算申請後の審議などの処理については、ユーザーズマニュアル 汎用申請利用編 をご参照ください。

なお、経費精算申請を利用するには、ライセンス「経費精算申請」が必要です。

経理精算申請

仮払、交通費、出張、接待、購入に関する申請および照会機能・アシストメッセージについて説明します。

経理担当者機能

経理担当者による、経理確認や各種支払処理、仕訳データ作成などの経理業務機能について説明します。

付録

各種CSVファイルのレイアウトです。

表記について
表記 説明

*

必須項目を指します。

note

参考情報を指します。

caution

注意事項や項目に対する補足を指します。